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缺少進(jìn)項成本,又不想繳納這么高稅款怎么辦?今天,統(tǒng)一回復(fù)!有人經(jīng)常問我,缺少進(jìn)項發(fā)票怎么辦?其實很多都是真實的業(yè)務(wù),就是因為種種原因很難或者不能取得進(jìn)項發(fā)票,長期以往,就會導(dǎo)致企業(yè)的利潤虛高,承擔(dān)高額的稅負(fù),老板也不想這樣,該怎么處理?今天,就說一說..
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發(fā)布時間:2024-01-13 熱度:
缺少進(jìn)項成本,又不想繳納這么高稅款怎么辦?今天,統(tǒng)一回復(fù)!
有人經(jīng)常問我,缺少進(jìn)項發(fā)票怎么辦?其實很多都是真實的業(yè)務(wù),就是因為種種原因很難或者不能取得進(jìn)項發(fā)票,長期以往,就會導(dǎo)致企業(yè)的利潤虛高,承擔(dān)高額的稅負(fù),老板也不想這樣,該怎么處理?
今天,就說一說缺少進(jìn)項發(fā)票的都有哪些?怎么去處理?
1、缺少成本發(fā)票的現(xiàn)象
實務(wù)中,缺少進(jìn)項發(fā)票的現(xiàn)象時常有,看一下常發(fā)生的都有哪些?
1.單位的食堂買菜,沒有發(fā)票能不能入賬呀?
可以入賬的。根據(jù)買菜的相關(guān)憑證和清單或者收據(jù)之類的,可以入賬。但是,年度匯算清繳時必須進(jìn)行納稅調(diào)增。
解決的辦法:
(1)企業(yè)的食堂可以設(shè)立單獨的輔助核算食堂收支賬:
借:其他應(yīng)收款-食堂
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
(2)月末的時候食堂依照輔助賬的支出,開具票據(jù)給財務(wù):
借:管理費用-職工福利費
貸:其他應(yīng)收款
要注意:
買菜的盡量去可以開具發(fā)票的地方采購,避免沒有發(fā)票不能稅前扣除,如果是少量的還好,長期大量的購買還是不要去路邊攤的為好,沒有發(fā)票不能稅前扣除,你為難老板也生氣。
福利費的稅前扣除是有標(biāo)準(zhǔn)的:不超過工資薪金的14%,要注意控制。
2.公司名下沒有車輛,員工開自己車為公司辦事,報銷油錢,這個能稅前扣除嗎?
一般情況下,企業(yè)沒有與員工簽訂任何協(xié)議,報銷油費可以,但是不能稅前扣除的哦!
如果這種常常發(fā)生,不能扣除對企業(yè)不利,也不是沒有解決辦法的:
(1)以公司名義買一輛車,或和老板商量將老板的車輛過戶到公司名下。
這樣不只是油費了,就連車輛折舊、保險費、年檢費、修理費等車輛費用都可以列支,并且可稅前扣除。
(2)租用員工的車,那就和員工簽訂租車協(xié)議。
但是,不能約定租金為零。應(yīng)該按照市場價格約定租金,并且去稅務(wù)機關(guān)代開租賃發(fā)票、繳納相應(yīng)稅款,油費就可以在稅前扣除了,但是與車輛所有權(quán)有關(guān)的車輛保險費、年檢費不能稅前扣除。
提醒:如果協(xié)議中使用車輛發(fā)生的相關(guān)的費用由企業(yè)承擔(dān),在實際發(fā)生時,油費,過路費等,取得開具的增值稅發(fā)票才能進(jìn)行稅前扣除。
3.建筑公司缺少成本發(fā)票,尤其是分包給“個人老板”的,這應(yīng)怎么處理呢?
按照規(guī)定建筑企業(yè)將部分業(yè)務(wù)分包給“個人老板”,提供的建筑服務(wù),屬于增值稅應(yīng)稅項目,超過500元的應(yīng)按照28號規(guī)定取得發(fā)票。
解決辦法:
可以分包給其他公司,或者個人老板可以去代開發(fā)票。
具體的問題制定相應(yīng)的合法的解決辦法,找票頂替不是個辦法!
2、、怎樣解決進(jìn)行籌劃減少稅負(fù)
在我們工作中,還是要把好成本收入這一關(guān),沒有發(fā)票就不能稅前扣除,就會導(dǎo)致稅負(fù)過高。那么,我們該如何去做呢?
從進(jìn)項票下手:
1.整理公司常常沒有進(jìn)項票的項目。
做一個分類,哪些嚴(yán)重就著重去注意它,有限去解決它,其他次要解決。
2.根據(jù)公司的情況,制定相關(guān)的制度。
找到問題的原因,如果是供應(yīng)商的問題,可以和供應(yīng)商進(jìn)行溝通,實在不行,那就建議換個供應(yīng)商了;如果是員工的問題,可制定報銷規(guī)章制度,無票不報銷,報銷必有票,嚴(yán)格執(zhí)行,除非有特殊情況。
3.特殊的規(guī)定。
經(jīng)常會出現(xiàn)幫客戶墊支的,么可以制定相關(guān)流程,讓客戶將票送回。如果企業(yè)有很多勞務(wù)人員,卻不愿意代開票,可以做好人員的安排,成為自有員工或是外包(可通過靈活用工平臺)的形式,這樣就可以取得發(fā)票了。
4.稅收優(yōu)惠政策。
享受稅收優(yōu)惠政策的前提是保證業(yè)務(wù)真實!納稅前的籌劃不是逃稅漏稅,而是在法律允許的范圍內(nèi)合理降稅。更不要拿稅收優(yōu)惠當(dāng)做偷逃稅款的捷徑。
問題都是有解決的辦法的!
缺少進(jìn)項票那都不是事,是事就一會兒圖片,只要找到正確的解決辦法,所有都能迎刃而解。
3、進(jìn)項稅抵扣攻略這7種憑證通通可以抵扣進(jìn)項稅
除了最常見的增值稅專用發(fā)票外,最近出臺了一系列的政策,規(guī)定了國內(nèi)旅客運輸服務(wù)、通行費等取得合法合規(guī)的憑證也可以抵扣進(jìn)項稅,大家千萬不要忘記抵扣哦~
這里有3個重點需要強調(diào)一下:
(1)左上角標(biāo)識"通行費"字樣,且稅率欄次顯示稅率或征收率的通行費電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅,稅率欄次顯示"不征稅"的發(fā)票不能抵扣進(jìn)項稅。
(2)旅客運輸?shù)碾娮悠胀òl(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅,而紙質(zhì)普通發(fā)票不能抵扣。
(3)現(xiàn)在乘火車多數(shù)情況下取得電子客票,報銷抵扣需要打印紙質(zhì)車票,且只能打印一次,一旦遺失,即使有復(fù)印件也不能抵扣進(jìn)項稅。
憑證的抵扣方法分為四種,分別是在綜合服務(wù)平臺確認(rèn)用途、在綜合服務(wù)平臺上稽核比對、計算抵扣及憑票面金額抵扣。
具體哪些憑證適用什么樣的方法,一張導(dǎo)圖幫你理清楚!
注意:進(jìn)項稅抵扣的終極目的是落實到申報表上,數(shù)據(jù)主要填列在附表二的相關(guān)行次中。
增值稅專用發(fā)票、海關(guān)繳款書等稅額填列在規(guī)定的行次即可,鐵路車票、通行費發(fā)票等計算得出的稅額填寫在“其他” 行次中。
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